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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 897 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADM MUNIC. JUNTO AO TABELIONATO E DEMAIS DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 127,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADM MUNIC. JUNTO AO TABELIONATO E DEMAIS DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 127,80
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADM MUNIC. JUNTO AO TABELIONATO E DEMAIS DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 127,80
19/03/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2021 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816 127,80
TOTAL 127,80 127,80 127,80
SALDO A PAGAR 0,00