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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 90 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 6" 11HP 380V TRIF, PARA REPOSIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO, MAIS TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUVA 11/4" GALVANIZADA, PARA REPARO NO POÇO ARTESIANO DA AVENIDA BRASIL (PARQUE DE MÁQUINAS). 5.819,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 6" 11HP 380V TRIF, PARA REPOSIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO, MAIS TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUVA 11/4" GALVANIZADA, PARA REPARO NO POÇO ARTESIANO DA AVENIDA BRASIL (PARQUE DE MÁQUINAS). 5.819,20
05/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/467; 5.819,20
22/01/2021 Pagamento de Empenho 90/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.819,20
TOTAL 5.819,20 5.819,20 5.819,20
SALDO A PAGAR 0,00