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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 910 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERCOOLER E CONSERTO MÓDULO CENTRAL DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERCOOLER E CONSERTO MÓDULO CENTRAL DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.750,00
04/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2532; 2.750,00
24/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2021 GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794 2.750,00
TOTAL 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SALDO A PAGAR 0,00