Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Férias 03 2021 |
2.179,36 |
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| 22/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS SERVIDOR DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/03/2021 A 31/03/2021 |
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2.179,36 |
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| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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6,89 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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55,18 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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144,06 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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266,08 |
| 30/03/2021 |
Pagamento de Empenho 960/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.707,15 |
| TOTAL |
2.179,36 |
2.179,36 |
2.179,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |