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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 680,00
07/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0052; 680,00
15/03/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853361 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2022 LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA - 4843 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00