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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA PARA REPARO DO CAMINHÃO, TROCAR TURBINA, TROCAR RADIADOR INTERCOLER, DO CAMINHÃO CAÇAMBA MB2729 PLACA IVL8638. 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA PARA REPARO DO CAMINHÃO, TROCAR TURBINA, TROCAR RADIADOR INTERCOLER, DO CAMINHÃO CAÇAMBA MB2729 PLACA IVL8638. 2.800,00
07/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2855; 2.800,00
15/03/2022 Pagamento de Empenho 1039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00