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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1075 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO, SENDO CALHA PARA POSTE, PARAFUSO,CABO, FITA ISOLANTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.701,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO, SENDO CALHA PARA POSTE, PARAFUSO,CABO, FITA ISOLANTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.701,03
07/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000066456; 1.701,03
28/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2022 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 588 1.701,03
TOTAL 1.701,03 1.701,03 1.701,03
SALDO A PAGAR 0,00