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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1090 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VAMBRO 4" 4hp 220v, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO NA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA CORDILHEIRA. 4.839,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VAMBRO 4" 4hp 220v, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO NA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA CORDILHEIRA. 4.839,00
07/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0658; 4.839,00
18/03/2022 Pagamento de Empenho 1090/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.839,00
TOTAL 4.839,00 4.839,00 4.839,00
SALDO A PAGAR 0,00