| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 3.177,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 3.177,55 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/23655; 001/23659; | 3.177,55 | ||
| 24/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 3.177,55 | ||
| TOTAL | 3.177,55 | 3.177,55 | 3.177,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||