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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1105 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA ref a reembolso despesa com aquisição de material para campo vôlei da praça municipal. 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA ref a reembolso despesa com aquisição de material para campo vôlei da praça municipal. 145,00
07/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA ref a reembolso despesa com aquisição de material para campo vôlei da praça municipal. 145,00
21/03/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2022 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00