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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1145 Data de lançamento: 16/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR VIDRO VIGIA DO VEICULO VAN PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR VIDRO VIGIA DO VEICULO VAN PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 100,00
16/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NF/0000007; 100,00
28/03/2022 Pagamento de Empenho 1145/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00