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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 120 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300 M² DE PISO INTERTRAVADO DE 6CM E 150 MT. DE PISO TÁTIL DIRECIONAL DE 0,25X0,25X0,025, PARA FAZER PASSEIO PÚBLICO NA LINHA ESPINILHO EM FRENTA A ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. 13.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300 M² DE PISO INTERTRAVADO DE 6CM E 150 MT. DE PISO TÁTIL DIRECIONAL DE 0,25X0,25X0,025, PARA FAZER PASSEIO PÚBLICO NA LINHA ESPINILHO EM FRENTA A ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. 13.500,00
25/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 3361; 3358; 3375; 3373; 3371; 13.500,00
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 LEDUR PRÉ FABRICADOS - 4656 13.500,00
TOTAL 13.500,00 13.500,00 13.500,00
SALDO A PAGAR 0,00