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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1205 Data de lançamento: 16/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MOUSE, CARTUCHO, TONER, BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MOUSE, CARTUCHO, TONER, BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 700,00
16/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000373; 001/000000372; 700,00
31/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2022 MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00