| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO CC-FK/25, PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXAS D'AGUA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA BRASIL SAÍDA PARA PALMEIRA DAS MISSÕES, PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO CC-FK/25, PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXAS D'AGUA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA BRASIL SAÍDA PARA PALMEIRA DAS MISSÕES, PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 1.880,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12805; | 1.880,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2022 - REF. MARÇO/2022 CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS - 4380 | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||