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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 127 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NESTA DATA DO EMPENHO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR PACIENTDO MUNIC. JUNTO AO HOSPITAL INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NESTA DATA DO EMPENHO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR PACIENTDO MUNIC. JUNTO AO HOSPITAL INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. 344,40
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NESTA DATA DO EMPENHO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR PACIENTDO MUNIC. JUNTO AO HOSPITAL INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. 344,40
24/01/2022 Pagamento de Empenho 127/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00