| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHAVES VITOR DE JELSON LUIS DA ROSA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO SERVIÇOS DE 01 COPIA DE CHAVES P/ ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO SERVIÇOS DE 01 COPIA DE CHAVES P/ ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. | 10,00 | ||
| 21/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2579; | 10,00 | ||
| 31/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2022 CHAVES VITOR de Jelson Luis da Rosa - 3252 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||