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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1378 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO AILTON 2022 3.209,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO AILTON 2022 3.209,25
22/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL POR MOTIVO DE MORTE SERVIDOR AILTON BINELLO 3.209,25
01/04/2022 Pagamento de Empenho 1378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856034 3.209,25
TOTAL 3.209,25 3.209,25 3.209,25
SALDO A PAGAR 0,00