| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPO DESCARTÁVEIS (MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPO DESCARTÁVEIS (MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 830,00 | ||
| 10/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/391; | 830,00 | ||
| 25/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2022 SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 5010 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||