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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1389 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICICPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 2.069,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICICPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 2.069,80
22/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/039573467; 890/039572706; 890/039574582; 2.069,80
05/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2022 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 2.069,80
TOTAL 2.069,80 2.069,80 2.069,80
SALDO A PAGAR 0,00