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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALV

Dados do Empenho
Número do empenho: 146 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1.000 UNI, DE MASCARAS TNT TRIPLA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1.000 UNI, DE MASCARAS TNT TRIPLA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 290,00
18/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000046; 290,00
26/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. JANEIRO/2022 LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00