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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.166,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.166,00
18/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5237; 1.166,00
26/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. JANEIRO/2022 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 1.166,00
TOTAL 1.166,00 1.166,00 1.166,00
SALDO A PAGAR 0,00