| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1553 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 05 LT DE OLEO LUBRIF. PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 151,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 05 LT DE OLEO LUBRIF. PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 151,40 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000072904; | 151,40 | ||
| 01/04/2022 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE REC. FINANCEIRO. | -151,40 | ||
| 01/04/2022 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE REC. FINANC. | -151,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||