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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1554 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 05 LT DE OLEO LUBRIF. PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 151,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 05 LT DE OLEO LUBRIF. PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 151,40
01/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000072904; 151,40
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 151,40
TOTAL 151,40 151,40 151,40
SALDO A PAGAR 0,00