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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADAIR SUTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1559 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 04 TORRES DE 10MT DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 04 TORRES DE 10MT DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. 2.760,00
01/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nf/003; 2.760,00
12/04/2022 Pagamento de Empenho 1559/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858510 2.760,00
TOTAL 2.760,00 2.760,00 2.760,00
SALDO A PAGAR 0,00