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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADAIR SUTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1564 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TOLDO PARA QUIOSQUE, DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.436,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TOLDO PARA QUIOSQUE, DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.436,80
01/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/039990372; 1.436,80
12/04/2022 Pagamento de Empenho 1564/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858510 1.436,80
TOTAL 1.436,80 1.436,80 1.436,80
SALDO A PAGAR 0,00