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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1596 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REPARAR PARTE ELETRICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA ARLA, E RECUPERAR MODULO CENTRAL, DO CAMINHÃO MB PLACA IVL8638. 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REPARAR PARTE ELETRICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA ARLA, E RECUPERAR MODULO CENTRAL, DO CAMINHÃO MB PLACA IVL8638. 5.600,00
01/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20222874; 5.600,00
19/04/2022 Pagamento de Empenho 1596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.600,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00