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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTOS, VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 2.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTOS, VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 2.550,00
20/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/141; 000/142; 2.550,00
28/01/2022 Pagamento de Empenho 162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.550,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 2.550,00
SALDO A PAGAR 0,00