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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1620 Data de lançamento: 02/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ATENDIMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE. 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ATENDIMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE. 1.650,00
02/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/039843979; 890/039843869; 1.650,00
20/04/2022 Pagamento de Empenho 1620/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00