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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 163 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO CONSERTO DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO CONSERTO DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 25,00
20/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/143; 25,00
28/01/2022 Pagamento de Empenho 163/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00