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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1649 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CABO 24WG PARA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CABO 24WG PARA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. 230,00
04/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000019570; 230,00
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2022 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00