| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, CAMARA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, CAMARA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 305,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/140; | 305,00 | ||
| 28/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2022 - REF. JANEIRO/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||