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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO AMARAL DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1762 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA ESQUINA MARTINS (FONTANA) MEDINDO 5,12 X 5,12 MT. 1.572,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA ESQUINA MARTINS (FONTANA) MEDINDO 5,12 X 5,12 MT. 1.572,00
18/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/008; 1.572,00
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2022 PEDRO AMARAL DA SILVA - 4929 1.572,00
TOTAL 1.572,00 1.572,00 1.572,00
SALDO A PAGAR 0,00