| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FORMATAÇÃO CONSERTOS DE MATERIA EXTRATO DE EDITAL ELETRONICO Nº 01/ 2022, P/ POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO OBJETO AQUISIÇÃO MAQUINA PESADA CFE AUTORIZAÇÃO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FORMATAÇÃO CONSERTOS DE MATERIA EXTRATO DE EDITAL ELETRONICO Nº 01/ 2022, P/ POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO OBJETO AQUISIÇÃO MAQUINA PESADA CFE AUTORIZAÇÃO. | 70,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4249; | 70,00 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||