| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 220,00 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/171; | 220,00 | ||
| 05/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||