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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER UTIL - LOJAS ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1925 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS,EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 97,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS,EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 97,00
18/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004597; 97,00
06/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2022 SUPER UTIL LOJAS ANTUNES LTDA - 2467 97,00
TOTAL 97,00 97,00 97,00
SALDO A PAGAR 0,00