| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS, COPO PC 2502ML, PEGADOR DE MASSA, SACO LIXO, SACOLA PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. | 962,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS, COPO PC 2502ML, PEGADOR DE MASSA, SACO LIXO, SACOLA PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. | 962,95 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000010264; | 962,95 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 1947/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 962,95 | ||
| TOTAL | 962,95 | 962,95 | 962,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||