| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES NÚMEROS. 9 8428-0544 DE USO DA SEC. DA SAÚDE 9 8477-0879 DE USO DA ASSIS.SOCIAL. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES NÚMEROS. 9 8428-0544 DE USO DA SEC. DA SAÚDE 9 8477-0879 DE USO DA ASSIS.SOCIAL. | 40,00 | ||
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES NÚMEROS. 9 8428-0544 DE USO DA SEC. DA SAÚDE 9 8477-0879 DE USO DA ASSIS.SOCIAL. | 40,00 | ||
| 06/01/2022 | Pagamento de Empenho 2/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||