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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES NÚMEROS. 9 8428-0544 DE USO DA SEC. DA SAÚDE 9 8477-0879 DE USO DA ASSIS.SOCIAL. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES NÚMEROS. 9 8428-0544 DE USO DA SEC. DA SAÚDE 9 8477-0879 DE USO DA ASSIS.SOCIAL. 40,00
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES NÚMEROS. 9 8428-0544 DE USO DA SEC. DA SAÚDE 9 8477-0879 DE USO DA ASSIS.SOCIAL. 40,00
06/01/2022 Pagamento de Empenho 2/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00