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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Data de lançamento: 20/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA E QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. 3.341,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA E QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. 3.341,40
20/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000978; 3.341,40
11/05/2022 Pagamento de Empenho 2052/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.341,40
TOTAL 3.341,40 3.341,40 3.341,40
SALDO A PAGAR 0,00