| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 E A MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 1.209,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 E A MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 1.209,94 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000073615; | 1.209,94 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 1.209,94 | ||
| TOTAL | 1.209,94 | 1.209,94 | 1.209,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||