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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Data de lançamento: 20/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 E A MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1.209,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 E A MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1.209,94
20/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000073615; 1.209,94
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 1.209,94
TOTAL 1.209,94 1.209,94 1.209,94
SALDO A PAGAR 0,00