| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 225,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 225,45 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000607; | 225,45 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 2060/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,45 | ||
| TOTAL | 225,45 | 225,45 | 225,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||