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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2080 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: PISO ENFERMAGEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA rescisão saúde 2022 5.843,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 PELA DESPESA EMPENHA rescisão saúde 2022 5.843,60
02/05/2022 pelo pagamento de rescisoes contratual. 5.843,60
11/05/2022 Pagamento de Empenho 2080/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.843,60
TOTAL 5.843,60 5.843,60 5.843,60
SALDO A PAGAR 0,00