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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2112 Data de lançamento: 03/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLACA PVC PARA INDICAÇÃO DE SERVIÇOS EM SALAS INTERNAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLACA PVC PARA INDICAÇÃO DE SERVIÇOS EM SALAS INTERNAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 920,00
03/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/040553993; 920,00
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2022 - REF. MAIO/2022 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00