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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Data de lançamento: 03/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 294,00
03/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000502; 294,00
23/05/2022 Pagamento de Empenho 2119/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00