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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 03/05/2022
Tipo de empenho: Adiantamentos e Reembolsos
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O VICE PREFEITO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL VIAGEM A BRASILIA CONF COMPROVANTES EM ANEXO. 1.718,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O VICE PREFEITO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL VIAGEM A BRASILIA CONF COMPROVANTES EM ANEXO. 1.718,98
03/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O VICE PREFEITO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL VIAGEM A BRASILIA CONF COMPROVANTES EM ANEXO. 1.718,98
16/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 1.718,98
TOTAL 1.718,98 1.718,98 1.718,98
SALDO A PAGAR 0,00