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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGTEX INSDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 34 UNID. DE CAMISA POLO MA- LHA PIQUE P/ EQUIPE DA UNIDADE DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 2.036,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 34 UNID. DE CAMISA POLO MA- LHA PIQUE P/ EQUIPE DA UNIDADE DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 2.036,60
12/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003174; 2.036,60
23/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2022 AGTEX INSDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - 4673 2.036,60
TOTAL 2.036,60 2.036,60 2.036,60
SALDO A PAGAR 0,00