| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLAST, LUVA, SACOLA PLASTICA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 384,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLAST, LUVA, SACOLA PLASTICA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 384,20 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000022872; | 384,20 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2022 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 384,20 | ||
| TOTAL | 384,20 | 384,20 | 384,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||