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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEVIÇOS DE BALANCEAMENTO, VALVULA, MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACAS IYO-5954 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEVIÇOS DE BALANCEAMENTO, VALVULA, MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACAS IYO-5954 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 162,50
12/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/179; 162,50
02/06/2022 Pagamento de Empenho 2220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,50
TOTAL 162,50 162,50 162,50
SALDO A PAGAR 0,00