| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO BALANCEAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO BALANCEAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.412,50 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/180; NFS/181; | 1.412,50 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 2370/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.412,50 | ||
| TOTAL | 1.412,50 | 1.412,50 | 1.412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||