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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO E GEOMETRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO. 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO E GEOMETRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO. 285,00
16/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/178; 285,00
02/06/2022 Pagamento de Empenho 2371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00