Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS dIRCEU 2022 |
1.843,53 |
|
|
| 27/05/2022 |
pelo pagamento ferias concedidas ao servidor Dirso |
|
1.843,53 |
|
| 27/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
|
|
7,58 |
| 27/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
|
|
12,04 |
| 27/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
|
|
192,46 |
| 27/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
|
|
203,96 |
| 27/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
|
|
350,98 |
| 02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.076,51 |
| TOTAL |
1.843,53 |
1.843,53 |
1.843,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |